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Controladoria Geral do Município

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Controladoria Geral do Município
Nome:
Francisca Aldeiza Bezerra
Cargo:
Secretária
Matrícula:
0028885

Bacharel em Ciências Contábeis, foi servidora do Município de Russas no período de 1986 a 1994, retornando em 1997 através de Concurso Público para o Cargo de Fiscal do Tesouro Municipal e exercendo a função de Tesoureira no período de 1997 a 2004. Durante o período de 2005 a 2011, exerceu as funções de Tesoureira, Subsecretária e Secretária de Finanças na cidade de Aracati e em 2012, Secretária de Administração e Finanças na cidade de Baturité. Compõe a equipe atual do Governo Municipal desde 2013, ocupando o cargo de Controladora Geral do Município.

Compete à Controladoria Geral do Município de Russas:

 

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II – avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes orçamentarias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o Controle Externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V - acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar a Prefeitura Municipal;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da politica de gerenciamento de riscos;

VIII – avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;

X – avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII – proceder à instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII – revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomada de Contas Especiais;

XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI – zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII - exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do município;

XVIII – realizar estratégia global anual de auditoria sobre o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do Plano Anual de Auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e/ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas e Gestão do órgão Central do SCI;

XIX - organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentaria, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE os respectivos relatórios, na forma estabelecida pelo Regimento Interno; no caso de determinação do TCE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XX – realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob o seu controle, emitindo relatório de auditória;

XXI - acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas.

Notícias da Controladoria Geral do Município

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