Consultar despesas liquidadas é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão financeira.
Data | Credor | Natureza da despesa |
Empenho Histórico |
Registro | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010018 aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculo ao SAE, gerenciado pela Secretaria... |
Realizado |
R$ 247,50 |
17/03/2021 |
XX.X70.001/0001-XX |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
04010323 formalização por cumprimento da Portaria GM nº 195, de 06 de fevereiro de 2019 e Portaria GM nº 1.996, de 26 de jul... |
Realizado |
R$ 5.793,47 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010017 aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos da Vigilância Sanitária, geren... |
Realizado |
R$ 357,50 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010015 aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos do Programa Saúde da Família (PSF... |
Realizado |
R$ 2.947,06 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010016 aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota de veiculos vinculados da alta e media comp... |
Realizado |
R$ 2.364,85 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010014 aquisição de combustível e derivado de petróleo, para atender a frota da Secretaria Municipal de Saúde de Russas. |
Realizado |
R$ 1.642,80 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010005 aquisiçao de combustíveis diversos destinados à manutenção diária dos veículos vinculados ou pertencentes, a Secreta... |
Realizado |
R$ 7.212,92 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010004 aquisiçao de combustíveis diversos destinados à manutenção diária dos veículos vinculados ou pertencentes, a Secreta... |
Realizado |
R$ 418,05 |
17/03/2021 |
XX.X70.001/0001-XX |
3.3.50.41.00 - Contribuições |
17030006 o presente Termo de Fomento de nº 001/2021 a execução do custeio da folha de pagamento dos profissionais de Saúde do... |
Realizado |
R$ 136.000,00 |
17/03/2021 |
XX.X41.255/0001-XX |
3.3.90.30.00 - Material de consumo |
08010010 AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEMUTRAN, GERENCIADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL... |
Realizado |
R$ 225,57 |
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